Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.08.2021 23.08.2021 Faktúra
83/2021TS Vývoz fekálií František Blecha 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 25.08.2021 25.08.2021 Faktúra
85/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 179,28 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
87/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
88/2021TS Vývoz fekálií ELBIOGAS, s.r.o. 44720998 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
89/2021TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 22.09.2021 22.09.2021 Faktúra
90/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
91/2021TS Vývoz fekálií Slovenská elektrizačná prenosová sústava 35829141 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 24.09.2021 24.09.2021 Faktúra
92/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 23.09.2021 23.09.2021 Faktúra
98/2021TS Vývoz fekálií Ivan Ambros 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 13.10.2021 13.10.2021 Faktúra
99/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 28.10.2021 28.10.2021 Faktúra
100/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 224,10 € 28.10.2021 28.10.2021 Faktúra
101/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 25.10.2021 25.10.2021 Faktúra
102/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 28.10.2021 28.10.2021 Faktúra
105/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
106/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 448,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
107/2021TS Vývoz fekálií Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 320,00 € 09.11.2021 09.11.2021 Faktúra
108/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 03.11.2021 03.11.2021 Faktúra
109/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 12.11.2021 12.11.2021 Faktúra
110/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
111/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
112/2021TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
113/2021TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 50,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
114/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 100,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
115/2021TS Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 544,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
123/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.12.2021 08.12.2021 Faktúra
124/2021TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 08.12.2021 08.12.2021 Faktúra
125/2021TS Vývoz fekálií Ingrid Prokešová 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 14.12.2021 14.12.2021 Faktúra
126/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 40,00 € 15.12.2021 15.12.2021 Faktúra
OF2021/6 vyúčtovanie režijných nákladov MUDr. Borárosová Eva F15549 Mesto Gabčíkovo 00305391 Nájmy a prenájmy 257,28 € 29.09.2021 29.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »