443/2021 |
alarmy |
Gabčíkovo |
00305391 |
maxischop s.r.o |
50905163 |
Iné |
507,17 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
444/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
13.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
445/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
446/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210044TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Iné |
72,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
448/2021 |
pneuservis |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
304,20 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
449/2021 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,15 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
453/2021 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,78 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
454/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
450/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
451/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 520,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
452,00 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
455/2021 |
elektroinštalačné práce - MŠ Komenského |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
517,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
456/2021 |
časopios MAGYAR7 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
Kultúra, média, tlač |
266,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2021 |
spracovanie finančnej analýzy - kanalizácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AIRAVATA Services s.r.o. |
52746879 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
21.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Iné |
869,00 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
606,61 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210053TS |
povinné poistné mot. vozidiel |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
430,93 € |
24.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,04 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210056TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
744,10 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021 |
batéria do dopravného zariadenia - prechod pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
364,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |