20210012TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
780,43 € |
31.01.2021 |
|
|
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021 |
tvárový štít |
Gabčíkovo |
00305391 |
i2 - industrial innovations, s.r.o. |
51006880 |
Iné |
93,90 € |
01.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
16,73 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021 |
filter do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
62,50 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021 |
ventil do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
9,35 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Podpora zhodnocovania BRO v meste" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
800,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021 |
príprava žiadosti o dotáciu "Vodozádržné opatrenie v obci Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
5 703,15 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo obrazových záznamov |
Gabčíkovo |
00305391 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
03.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
1 080,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Iné |
364,80 € |
03.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021 |
predplatné časopisu ŠKOLA2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr,.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021 |
tlač poštových poukazov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
56,87 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
52,04 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
52,04 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |