Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 122,18 € 16.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 11 666,78 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1257/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 21 996,09 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1258/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20 241,97 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1259/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 129,04 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1260/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 22,68 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1261/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 685,14 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1262/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 827,52 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1263/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,10 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1264/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 203,27 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1265/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 948,85 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1266/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,24 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1267/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,01 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1268/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 150,12 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
15/2023 Elektro materiál Gabčíkovo 00305391 BEST 74, s.r.o,. 44045255 Iné 538,19 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
7/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 76,82 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 QUALITED s.r.o. 36638528 Iné 326,10 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
3/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 238,88 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
4/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 83,24 € 17.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1269/2022 vedenie uctu cenných papierov Gabčíkovo 00305391 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 Iné 432,00 € 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
16/2023 odchyt a umiestnenie túlavých psov Gabčíkovo 00305391 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 140,00 € 20.01.2023 20.01.2023 Faktúra
20/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 630,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
21/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Jerábek Zoltán 41398173 Stavebné práce, opravárenské práce 1 650,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
22/2023 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Igor Dömény 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 600,00 € 23.01.2023 23.01.2023 Faktúra
17/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 390,08 € 24.01.2023 07.03.2023 Faktúra
18/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 487,82 € 24.01.2023 24.01.2023 Faktúra
19/2023 deratizácia 23 b.j. Gabčíkovo 00305391 Derakat, s.r.o. 45330662 Iné 768,00 € 24.01.2023 24.01.2023 Faktúra
6/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 Iné 336,32 € 25.01.2023 25.01.2023 Faktúra
8/2023 - ŠJ MŠ Cint. potraviny Gabčíkovo 00305391 Danubia a.s. 31412726 Iné 79,87 € 25.01.2023 25.01.2023 Faktúra
15/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 Iné 278,05 € 25.01.2023 14.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »