751/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
752/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
753/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
754/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
771,00 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
755/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
756/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
718,56 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
738/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
740/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074TS |
oprava mot. vozidla DS920EF |
Technické služby |
31826245 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 680,63 € |
06.09.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
726/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
727/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
728/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
729/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
730/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
731/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
607,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
732/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
733/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
734/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
735/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
736/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
737/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
04.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
723/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
724/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
725/2021 |
klampiarské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jozef Jakus |
47867981 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
65,00 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210072TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.09.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
721/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
275,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
722/2021 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
275,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210076TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
717/2021 |
sklenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kósa Imrich |
32328842 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
213,00 € |
30.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |