163/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
235,68 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
151,74 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021 |
oprava vchodových dverí |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
204,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
99,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021 |
žiarivky |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
16,73 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021 |
filter do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
62,50 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021 |
ventil do akvária |
Gabčíkovo |
00305391 |
INVITAL AQUA s.r.o. |
02779897 |
Iné |
9,35 € |
01.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
25.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021 |
prenosný ozvučovací systém - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Sunny- S, s.r.o. |
31351140 |
Iné |
1 595,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021 |
časopis VASÁRNAP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
720,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021 |
ochranné oblečenie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Briston, s.r.o. |
45547921 |
Iné |
745,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lörincz Ladislav-stolár |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
583,54 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021 |
pracovné oblečenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
265,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 920,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 280,00 € |
26.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021 |
nábytok nové Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bega s.r.o. |
36547654 |
Iné |
29 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021 |
obrubník záhradný |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nándor Kántor |
34430270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
106,50 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021 |
hydraulické čerpadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 039,56 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
607,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |