| 743/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 876/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 964/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1236/2020 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 233/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 427/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 517/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,94 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 605/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 680/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 769/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 885/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 988/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1070/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 240/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 314/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 473/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 549/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 641/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 710/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
24.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 808/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 919/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1106/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1265/2020 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,89 € |
16.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210107TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2021 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,33 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |