Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
54/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 151,86 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
55/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 1 623,92 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
20210058TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 14.06.2021 14.06.2021 Faktúra
65/2021TS Vývoz fekálií Faragó Zsolt 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 21.06.2021 21.06.2021 Faktúra
56/2021TS odvoz smeti kontajnerom Juhoš Tímea 00000000 Technické služby 31826245 Iné 137,04 € 22.06.2021 22.06.2021 Faktúra
20210059TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 120,00 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
20210060TS Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 30.06.2021 30.06.2021 Faktúra
20210061TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
59/2021TS Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 2 578,35 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
60/2021TS odvoz smeti kontajnerom FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 232,11 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
61/2021TS odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 187,23 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
62/2021TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 131,53 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
63/2021TS Vývoz fekálií NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
64/2021TS Vývoz fekálií Darnai a spol. s.r.o. 31422993 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
70/2021TS Vývoz fekálií Hazáková Alexandra 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
20210084TS poplatok za uloženie odpadu Technické služby 31826245 PURA, s.r.o. 34105948 Iné 2 829,38 € 07.07.2021 07.07.2021 Faktúra
566/2021 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 223,15 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
5112021 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 4 765,80 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
5102021 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 792,51 € 02.06.2021 09.07.2021 Faktúra
512/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 539,08 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
513/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 274,12 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
514/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 443,11 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
515/2021 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 7 697,45 € 07.06.2021 09.07.2021 Faktúra
516/2021 zrážková voda Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 134,70 € 09.06.2021 09.07.2021 Faktúra
517/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 21,94 € 09.06.2021 09.07.2021 Faktúra
518/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 177,43 € 09.06.2021 09.07.2021 Faktúra
519/2021 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak telekom a.s 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 248,52 € 09.06.2021 09.07.2021 Faktúra
520/2021 servisná práca, tónery Gabčíkovo 00305391 Zoltán Heizer 44110707 Stavebné práce, opravárenské práce 867,00 € 08.06.2021 09.07.2021 Faktúra
521/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 560,02 € 08.06.2021 09.07.2021 Faktúra
522/2021 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 921,64 € 09.06.2021 09.07.2021 Faktúra