1002/2021 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
412,83 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1003/2021 |
servis vozidla JOHNDEER |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
329,66 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1004/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 206,02 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1005/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
640,99 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1006/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 552,13 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1007/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,59 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1008/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,93 € |
11.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1009/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,59 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1010/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
262,31 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1011/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,79 € |
12.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012/2021 |
audit 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUDITCON SLOVAKIA, s.r.o |
50598171 |
Iné |
1 800,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1014/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1015/2021 |
portál účtovníctvo |
Gabčíkovo |
00305391 |
wolters Kluwer SR, s.r.o. |
31348353 |
Iné |
135,00 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1016/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1017/2021 |
sladkosti na Mikuláš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
2 752,80 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1018/2021 |
tlačivá matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrum Polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,33 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1019/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
27,10 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020/2021 |
lavičky,odpadové koše, stojan na bicykle |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rekord CZ Městský Mobiliář, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
1 248,00 € |
09.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1022/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 640,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1023/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 680,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1024/2021 |
projektová dokumentácia " Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v meste Gabčíkovo" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vprojekt, s.r.o. |
53310896 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 964,45 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1025/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,59 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1026/2021 |
diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti |
31103031 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
76,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1027/2021 |
čistenie a oprava plynových spotrebičov TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1028/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1029/2021 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ares spol. s.r.o. |
31363822 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
824,40 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
495,88 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106TS |
servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |