968/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
969/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,00 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
970/2021 |
členský príspevok 2022 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
979,67 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
971/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
316,80 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
972/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
973/2021 |
jednokrídlová informačná vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
L-DEN mobiliár, s.r.o. |
53673760 |
Iné |
1 140,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
974/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
4 307,11 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
975/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
211,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
976/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
977/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
83,52 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
978/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
425,15 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
979/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,40 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
980/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
981/2021 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,00 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
116,50 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
456,25 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
100,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104TS |
Reklamné a propagačné služby |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
240,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,02 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
932/2021 |
pohon na posuvnú bránu, vysielač, montáž - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
852,00 € |
22.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
933/2021 |
rekonštrukcia miestnej komunikácie - Varjašská ulica |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 840,66 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
934/2021 |
orientačno-informačná tabuľa cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ľubomír Čierny |
40909735 |
Iné |
1 360,00 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
935/2021 |
dodávka a montáž plastových okien a dverí - ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOSTAV-AB, s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 390,84 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
936/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105948 |
Iné |
3 383,82 € |
28.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
937/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,18 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
938/2021 |
čistenie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
939/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Kultúra, média, tlač |
151,97 € |
29.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
940/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |