Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
1255/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 3 395,62 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1244/2022 internet Gabčíkovo 00305391 Swan, a.s. 35680202 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2,32 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
22023TS Tel.poplatky Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 05.01.2023 05.01.2023 Faktúra
1245/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 2,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1246/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 6,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1247/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 277,70 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1248/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1249/2022 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 249,75 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1250/2022 prenájom rohoží Gabčíkovo 00305391 Lindstrom,s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 25,73 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1251/2022 vyhotovenie kópie - paušál Gabčíkovo 00305391 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 205,55 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1252/2022 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 5 700,82 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1253/2022 tlačivá MŠ Kom. VJM Gabčíkovo 00305391 ŠEVT a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,80 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1254/2022 stravovanie dôchodcov Gabčíkovo 00305391 Marica - Reštaurácia 34428780 Iné 550,00 € 13.01.2023 16.01.2023 Faktúra
1256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 11 666,78 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1257/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 21 996,09 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1258/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20 241,97 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1259/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 129,04 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1260/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 22,68 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1261/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 685,14 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1262/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 827,52 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1263/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 581,10 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1264/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 203,27 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1265/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 948,85 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1266/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,24 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1267/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,01 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1268/2022 vodné, stočné Gabčíkovo 00305391 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 150,12 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1269/2022 vedenie uctu cenných papierov Gabčíkovo 00305391 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 Iné 432,00 € 18.01.2023 23.01.2023 Faktúra
1/2023 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Iné 967,30 € 03.01.2023 03.01.2023 Faktúra
2023/1 systemová podpora URBIS Gabčíkovo 00305391 MADE, spol.s.r.o. 36041688 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 590,00 € 03.01.2023 03.01.2023 Faktúra
3/2023 právne služby Gabčíkovo 00305391 JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária 31150969 Právne a konzultačné služby 274,80 € 09.01.2023 09.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »