1/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
967,30 € |
03.01.2023 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
31,38 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
326,10 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,00 € |
13.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 |
prenájom pozemkov na reklamné tabule |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Nájmy a prenájmy |
979,20 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
62,39 € |
05.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
19,05 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
36,08 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1000/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1001/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1003/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,69 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1004/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,02 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1005/2023 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
Športový klub 1923 Gabčíkovo |
46162984 |
Iné |
1 465,83 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1006/2023 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 056,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1007/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1008/2023 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Helena Patasiová |
505712171 |
Iné |
289,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1009/2023 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Iné |
702,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1010/2023 |
odpadové služby podľa reportu |
Gabčíkovo |
00305391 |
CMT Group, s.r.o. |
47372141 |
Iné |
9,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1011/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012/2023 |
úroky z omeškania |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,60 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1013/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 280,47 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1013/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 280,47 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1014/2023 |
služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
435,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1015/2023 |
materiál - hliníkový plech |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Iné |
567,74 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1016/2023 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
99,13 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1017/2023 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
710,50 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1018/2023 |
uloženie zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 151,00 € |
08.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1019/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
1 650,00 € |
09.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |