Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.


Informácie
  • Názov: Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
  • IČO: 00168831
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1283/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Stavebné práce, opravárenské práce 262,50 € 08.03.2018 28.12.2018 Faktúra
655/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Stavebné práce, opravárenské práce 1 480,00 € 17.09.2020 21.09.2020 Faktúra
20210002TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
20210109TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 71,44 € 09.12.2021 09.12.2021 Faktúra
932023TS Spotreba elektriny Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 64,80 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
212/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 512,00 € 19.03.2019 22.03.2019 Faktúra
297/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 468,80 € 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
119/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 166,40 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
70/2019 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 789,20 € 24.01.2019 19.02.2019 Faktúra
1257/2018 poskytnuté stravovacie služby pre zamestnancov Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 0,00 € 10.12.2018 28.12.2018 Andrea Vaculka Zmluva
1266/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 483,00 € 09.01.2018 28.12.2018 Faktúra
1276/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 301,00 € 02.02.2018 28.12.2018 Faktúra
1290/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 406,00 € 12.04.2018 28.12.2018 Faktúra
1306/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 325,50 € 04.05.2018 28.12.2018 Faktúra
1312/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 362,00 € 05.06.2018 28.12.2018 Faktúra
1321/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 266,40 € 06.07.2018 29.12.2018 Faktúra
1326/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 457,20 € 13.08.2018 29.12.2018 Faktúra
1330/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 277,20 € 02.10.2018 29.12.2018 Faktúra
1335/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 349,20 € 10.09.2018 29.12.2018 Faktúra
1350/2018 stravné lístky Technické služby 31826245 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 367,20 € 08.11.2018 28.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 »