Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,00 € |
06.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
15.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava |
Plyn preplatok |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,70 € |
18.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-1-2019, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava |
Konzultacie VEMA |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
VEMA s.r.o |
36211222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,08 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1943064 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,28 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1942381 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,18 € |
26.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1942443 - ŠJ - 2019 - DMJ MARKET VRANOV |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
37,44 € |
27.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941832 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad Top. |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,56 € |
12.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941769 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
29,73 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,42 € |
22.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1940225 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad /Topľou |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
38,92 € |
08.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
39,84 € |
28.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
204,65 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
147,30 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
54,00 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.2 k mandatnej zmluve 1/2006 |
Technik BOZP |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Štefan Behun-BTS,Humenné |
41087330 |
Iné |
200,00 € |
21.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
Monika Tribulová |
riad.MŠ |
Zmluva |
Obj.č 2 -2019, Pavel Mrázek |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek , Lackovce 217 |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
17.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
Monika Tribulová |
Riad.MŠ |
Objednávka |
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |