Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.8019000849 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 40,57 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Fa č.8019001088 - ŠJ - 2019 - PPaC He dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 29,04 € 06.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Fa č.8019000359 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 42,35 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.8019000622 - ŠJ - 2019 - PPaC HE dodávka pekárenskych výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 PPaC a.s.Humenné 30414253 Iné 35,09 € 24.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 8224030707-2-2019,Slovak Telekom a.s. Bratislava Telefón Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s,Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,01 € 09.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č8226059128-14-2019. Slocvak Telekom a.s. Bratislava Telefon Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 40,01 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 101,00 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn preplatok Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 291,70 € 18.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava Konzultacie VEMA Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 36211222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 67,08 € 17.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 452,54 € 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 393,04 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
« 1 2 3