Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 22,40 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,60 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 340,34 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 384,45 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 535,21 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Iné 80,00 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 386,29 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 374,58 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 20190020-17-2019, K servis s.r.o-MK, Kapušany čistenie kanalizácie havarijný stav Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 100,00 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany Čistenie knalizácie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 180,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
« 1 2 3