Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany |
Čistenie knalizácie |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany |
51997401 |
Iné |
180,00 € |
14.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné |
Práce IT |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ing. Varjan Peter |
50820621 |
Iné |
80,00 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce |
Elektrorevízia |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné |
43685684 |
Iné |
110,00 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1943064 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad/Toplou |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou |
36490661 |
Iné |
34,28 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 157552 - ŠJ - 2019 - Ovo centrum Humenné |
dodávka ovocia a zeleniny |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Ovo cenrum- veľoobchod ovocia zeleniny, ul. 1 mája 25, 0661 Humenné |
31651577 |
Iné |
74,14 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné |
Teplo |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné |
31728812 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 655,27 € |
14.02.2019 |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 119016658 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
29,88 € |
05.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 118245303 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
166,25 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice |
Dodávka potravín |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
Horesko s.r.o. |
51196603 |
Iné |
386,29 € |
07.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice |
internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,03 € |
05.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 0177996506-1-2019, Antik Telecom s.r.o, Košice |
Internet |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice |
36191400 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,03 € |
04.01.2019 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota |
dodávka potravín a masových výrobkov |
Materská škola Partizánska22 Humenné |
37947958 |
COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné |
37947958 |
Iné |
147,30 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |