Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 20190020-17-2019, K servis s.r.o-MK, Kapušany čistenie kanalizácie havarijný stav Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 100,00 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany Čistenie knalizácie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 180,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 386,29 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 374,58 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-11-2019, Ing, Peter Varjan, Humenné Práce IT Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Ing. Varjan Peter 50820621 Iné 80,00 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 5190267-13-2019, Espik Group s.r.o Orlov 133 Kuchynský odpad Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ESPIK GROUP s.ro Orlov 133 46754768 Iné 19,44 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 340,34 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 384,45 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 535,21 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.201902000 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 18,20 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201902001 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,00 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č.201901686 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 22,40 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.201901687 - ŠJ - 2019 - Organika Piešťany Dodávka mliekarenských výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Organika s.r.o,Slnečná 3467/8 ,Piešťany 44555156 Iné 6,60 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 452,54 € 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 393,04 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 110,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 204,65 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 147,30 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.492359007 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota Humenné dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 54,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.1942381 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,18 € 26.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.1942443 - ŠJ - 2019 - DMJ MARKET VRANOV dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 37,44 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.1941832 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad Top. dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,56 € 12.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.1941769 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 29,73 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Fa č. 1943064 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad/Toplou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 34,28 € 13.03.2019 14.03.2019 Faktúra
Fa č.1940911 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad/Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 34,42 € 22.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1940225 - ŠJ - 2019 - DMJ Market Vranov nad /Topľou Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 38,92 € 08.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1941136 - ŠJ - 2019 - DMJ Vranov nad Topľou dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 DMJ Market s.r.o Vranov n/ Topľou 36490661 Iné 39,84 € 28.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 320190390-7-2019, Vema s.r.o Bratislava Konzultacie VEMA Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 VEMA s.r.o 36211222 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 67,08 € 17.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 0177996506-10-2019, Antik Telecom, Košice internet Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ANTIK TELECOM s.r.o, Čárskeho 10, 040 01 Kočice 36191400 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,03 € 05.02.2019 15.02.2019 Faktúra
1 2 3 »