Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Fa č. 1419000198-16-2019, H.E.S s.r.o Humenné Teplo Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 H.E.S. s.r.o,Chemlonská 1, Humenné 31728812 Palivá, energie, voda, telefóny 6 655,27 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
Fa č.5201900185 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 535,21 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.118259956 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 473,97 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-15-2019, Východosl. energetika , Košice El. energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 452,54 € 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.118245305 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 423,34 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.118254886 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 421,97 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 2290106535-4-2019, Východoslovenská energetika a.s Košice Elektrická energia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 393,04 € 14.01.2019 15.01.2019 Faktúra
Fa č. 1020190011 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 386,29 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa.č.5201900598 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 384,45 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.1020190036 - ŠJ - 2019 - Horesko s.r.o. Raslavice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Horesko s.r.o. 51196603 Iné 374,58 € 09.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.5201900597 - ŠJ - 2019 - Eastfood Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Eastfood s.r.o. 45702942 Iné 340,34 € 27.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č.118249001 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 324,16 € 11.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č. 8436592229-8-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn preplatok Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 291,70 € 18.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č.190041 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 287,92 € 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Fa č.190115 - ŠJ - 2019 - Marko Giraltovce dodávka ovocia a zeleniny Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Martin Mikula-MARKO, Giraltovce 32036078 Iné 250,09 € 07.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č.492359012 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 204,65 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190002-5-2019, K servis -MK s.r.o Kapušany Čistenie knalizácie Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 180,00 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č.1901300842 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 175,27 € 25.02.2019 25.02.2019 Faktúra
Fa č. 118245303 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 166,25 € 07.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1901301044 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 164,45 € 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa 492359006 - ŠJ - 2019 - Coop Jednota dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 COOP Jednota Humenné, s.d. Družstevná 24, 06627 Humenné 37947958 Iné 147,30 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
Fa č.119019123 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 129,37 € 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
Fa č.1901300476 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 125,27 € 29.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.1901300725 - ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 122,18 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č.19013003280_ ŠJ - 2019 - ATC Košice Dodávka potravín Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 ATC -JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov 35760532 Iné 119,59 € 21.01.2019 30.01.2019 Faktúra
Fa č.119012739 - ŠJ - 2019 - Bidfood Slovakia dodávka potravín a masových výrobkov Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 Iné 117,71 € 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
Fa č. 20180001-9-2019,Pavel Mrázek, Lackovce Elektrorevízia Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 Pavel Mrázek, Lackovce 217, 06601 Humenné 43685684 Iné 110,00 € 23.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 8180052735-6-2019, SPP a.s. Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 104,00 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
Fa č. 8638788680-12-2019, SPP a.s Bratislava Plyn Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 SPP a.sMlynské nivy 44/a, Bratislava 26 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 101,00 € 06.02.2019 15.02.2019 Faktúra
Fa č. 20190020-17-2019, K servis s.r.o-MK, Kapušany čistenie kanalizácie havarijný stav Materská škola Partizánska22 Humenné 37947958 K Servis-MK s.r.o, Puchovská712/8, Kapušany 51997401 Iné 100,00 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
1 2 3 »