0153007749 |
Zber,Odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 131,98 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007870 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 336,60 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007979 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,44 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0153008102 |
Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,45 € |
12.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0153008221 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,96 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0153008339 |
Zber, odvoz a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 271,22 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
021110022 |
za dodávku zámočníckých výrobkov |
Medveďov |
00305588 |
Bala a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,00 € |
12.02.2021 |
|
|
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021 |
Počítačové služby |
Medveďov |
00305588 |
Browsum,s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
74,02 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04-31012021 |
za vývoz odpadovej vody - 1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.01.2021 |
|
|
30.01.2021 |
|
|
Faktúra |
08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Medveďov |
00305588 |
Štatistický úrad |
00166197 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
1/2021 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
460,00 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
1/2021 |
Garážová brána - Garáž OcÚ |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Bereczki |
|
Iné |
1 850,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10-26022021 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021103328 |
Webhosting pre medvedov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
88,81 € |
30.03.2021 |
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021365555 |
medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11 |
za obedy - január-marec |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
29,60 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021 |
za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Imrich Harmati, maliar-natierač, |
36895628 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |