Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4460505996 Preddavok na plyn (4/2021) Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 09.04.2021 11.04.2021 Faktúra
4464713978 Preddavok na plyn (3/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
4467455639 Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
4474459132 Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 915,80 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
4490366321 Preddavok na plyn (7/2021) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 08.07.2021 10.07.2021 Faktúra
4497438457 Dodávka plynu Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
46 Dotácia na stravu - 9+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 72,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
48 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
51-30082021 za vývoz odpadovej vody - 8/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 455,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
5100001412 plyn - 4/2021 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
53 Obedy - 11-12/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 74,00 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
58-30092021 za vývoz OV Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Palivá, energie, voda, telefóny 648,00 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
7 Za režijné náklady - 02+03/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 374,00 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
7012100543 Za Inzerciu Mš - Výberové konanie Medveďov 00305588 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 Iné 48,10 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
71-26112021 za vývoz odpadovej vody - 11/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 26.11.2021 28.11.2021 Faktúra
7101002918 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 477,34 € 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
7101011488 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 579,82 € 10.02.2021 12.02.2021 Faktúra
7101016798 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 764,90 € 08.03.2021 10.03.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »