25/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
844,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
21/2022 |
Objednávka - Triedna kniha MŠ, Evidencia dochádzky deti MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
15,01 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
16/2022 |
Objednávka - Trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
26/2022 |
Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
|
Iné |
500,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
0143021316 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021654 |
Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021707 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0153008973 |
Odvoz, zber a uloženie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 581,63 € |
09.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222371 |
Osvedčovacia kniha na over.podpisov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303477675 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,09 € |
05.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8033020110006 |
Poplatok |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
4,50 € |
15.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8305330778 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
803302011002 |
Post Box -1-3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.01.2022 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4445075709 |
Preddaovok na plyn-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8688126086 |
Preddavok na plyn (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502308 |
Preddavok na plyn (4/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8697925461 |
Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8697955860 |
Preddavok na plyn (6/2022) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |