Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
5082007653 Faktúra za materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 24,20 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
230502 Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií Medveďov 00305588 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 148,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230012 Faktúra za motorovú pílu Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 898,00 € 14.08.2023 31.08.2023 Faktúra
1312300086 Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" Medveďov 00305588 Obec Dolný Štál 00305430 Iné 352,19 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
7103786782 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 275,48 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
7103799805 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 268,26 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
7161493281 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 225,74 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
7191202809 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 196,26 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
7181332492 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 184,01 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7141795061 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 198,16 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
7131967664 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 229,58 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
7171471081 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 215,42 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
16 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 169,40 € 28.07.2023 02.08.2023 Faktúra
27/2023 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 134,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
40 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 106,40 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
17/2023 Faktúra za obedy MŠ ( 7-9/2023 ) Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,80 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
2301433 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
2023720110 Faktúra za opravu vod. prípojky Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 135,12 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20230107 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 516,00 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »