4214039624 |
Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-408,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022630150 |
Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022 |
Vyčistenie kanalizácie - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,10 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulaca |
starosta obce |
Objednávka |
221080857 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Donoci,s.r.o. |
|
Iné |
22,64 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220102 |
Vš.materiál MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Nándor Kántor |
|
Iné |
2 438,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2206004425 |
VŠ materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen |
25629662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,18 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200105 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054878 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054879 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008515 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008516 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054880 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008517 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8221017468 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,48 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8221000411 |
Vodné-260 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
25.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054882 |
Vodné-214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054881 |
Vodné-203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004629 |
Vodné-195/1-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221017469 |
Vodné-195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |