8688154522 |
Zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8688188044 |
Zemný plyn č. 172 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8688126086 |
Preddavok na plyn (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8697894078 |
Zemný plyn č. 172 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8697925461 |
Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8697955860 |
Preddavok na plyn (6/2022) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8697986378 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8688331785 |
Faktúra na preddavok na plyn - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8698046245 |
Faktúra za preddavok na plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8698073775 |
Faktúra za zemný plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8669066561 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8698137669 |
Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8221049842 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,42 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,48 € |
03.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
8221052792 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,04 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221120400 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
28,80 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221036105 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,15 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221036102 |
Faktúra za vodné - NIKÉ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,44 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221063519 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,84 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |