8221004630 |
Vodné - 260/4 -/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,10 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221058382 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,24 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054881 |
Vodné-203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8221008515 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0143020769 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
36,00 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8221049844 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,64 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201420 |
Verejný rozhlas za obd.2022 |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222573 |
Faktúra za poháre - Športový deň |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022 |
Objednávka - Trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
FV224961 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
41,20 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220183 |
Úhrada za školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2206004425 |
VŠ materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen |
25629662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,18 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20222302 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
22.04.2022 |
|
|
24.04.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022 |
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka v platnom znení |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Presinszky |
|
Iné |
50,00 € |
27.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
2652005740 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2675374491, 2675371389 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2647326872 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |