7691579287 |
Záloha na energie (2/2022)-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
04.02.2022 |
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7691579286 |
Záloha na energie (2/2022)-Šport,Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
04.02.2022 |
|
|
06.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7201006716 |
Stravné lístky-2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
826,34 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201420 |
Verejný rozhlas za obd.2022 |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7103655894 |
Záloha na energie (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,98 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0143020971 |
Kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0153008569 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 265,39 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200085 |
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
14.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2652005740 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221080857 |
Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Donoci,s.r.o. |
|
Iné |
22,64 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1948099714 |
Samsung Galaxy A52S |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
260,85 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22087 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
18.02.2022 |
|
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022630150 |
Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11-25022022 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8688188044 |
Zemný plyn č. 172 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301617518 |
Telefonné |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691606929 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |