Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
20221407 Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 99,56 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220039 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 444,00 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221036105 Faktúra za vodné - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 29,15 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221036106 Faktúra za vodné - KD Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 14,57 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221036103 Faktúra za vodné - Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 98,04 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221036104 Faktúra za vodné - TJ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,88 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221036102 Faktúra za vodné - NIKÉ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,44 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
2675374491, 2675371389 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 18.07.2022 12.09.2022 Faktúra
22424 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
762022 Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou Medveďov 00305588 MT-projekt, s.r.o. 52935353 Stavebné práce, opravárenské práce 910,00 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
222573 Faktúra za poháre - Športový deň Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 20.07.2022 12.09.2022 Faktúra
22SK03865 Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor Medveďov 00305588 Detskyeshop s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,35 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
22022 Faktúra za náklady na propagáciu - informačné letáky, diplomy - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 273,40 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20072022 Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce Medveďov 00305588 Podžobrácka farma, s.r.o. 52708314 Právne a konzultačné služby 180,00 € 29.07.2022 12.09.2022 Faktúra
46-29072022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
8688331785 Faktúra na preddavok na plyn - 8/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
222022 Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 700,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
222023 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 350,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009285 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 132,36 € 03.08.2022 12.09.2022 Faktúra
83109177 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.08.2022 12.09.2022 Faktúra