Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
502023 Faktúra za údržbu a opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Róbert Jeskó 51295547 Stavebné práce, opravárenské práce 440,00 € 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1232207439 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 16,45 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
4/2023 Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 765,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
9 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 145,60 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
12 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 765,00 € 30.06.2023 30.06.2023 Faktúra
16 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 169,40 € 28.07.2023 02.08.2023 Faktúra
17/2023 Faktúra za obedy MŠ ( 7-9/2023 ) Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 163,80 € 11.10.2023 25.10.2023 Faktúra
27/2023 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 134,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
22/2023 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
35 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
40 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 106,40 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
8320118116 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8321898915 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8323678030 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
8325444385 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
8327205731 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
1008263501 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
8330752575 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8332504596 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
8334275070 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
8336050191 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
8337826809 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
8339611007 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
9001581111 Faktúra za tlač poštových poukazov Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8033020110005 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 20,70 € 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
803302011006 Faktúra za splnomocnenie Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 7,00 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
8033020110007 Faktúra za PostBOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 20,70 € 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 20,70 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
2301433 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
2231117649 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 22,80 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »