Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
67 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 144,20 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
66 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
80 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 133,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
81 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
87 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 88,20 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
91 Faktúra za obedy - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 960,00 € 27.10.2024 30.10.2024 Faktúra
98 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 306,00 € 18.11.2024 19.11.2024 Faktúra
93 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 95,20 € 18.11.2024 19.11.2024 Faktúra
107 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 116,20 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
106 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 306,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2024614 Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ Medveďov 00305588 Martin Obložinský - TwinsTech 41630114 Stavebné práce, opravárenské práce 336,00 € 29.10.2024 30.10.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
9-29022024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 888,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Faktúra
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
21-25042024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 780,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
27-31052024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 140,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
33-27062024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 020,00 € 27.06.2024 28.06.2024 Faktúra
39-29072024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 720,00 € 31.07.2024 31.07.2024 Faktúra
45-30082024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 200,00 € 03.09.2024 13.09.2024 Faktúra
49-26092024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Iné 660,00 € 26.09.2024 30.09.2024 Faktúra
53-31102024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 960,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
57-28112024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 28.11.2024 29.11.2024 Faktúra
61-19122024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 020,00 € 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
240066 Faktúra za ESET INTERNET SECURITY Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 76,88 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
240097 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
240130 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 25.09.2024 30.09.2024 Faktúra
240175 Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »