Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8421039882 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
8421043376 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043375 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043377 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
9001666219 Faktúra za tlačiarenské služby Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 6,90 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
8033020110010 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,70 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8033020110011 Faktúra za splnomocnenie Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 8,00 € 04.09.2024 13.09.2024 Faktúra
8033020110012 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 26,70 € 03.10.2024 15.10.2024 Faktúra
20240428 Faktúra za licenčné poplatky Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
TF-SC4-027 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Iné 635,18 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
TF-SC4-133 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4081 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
4186 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
4239 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
4292 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 635,18 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
4345 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
4398 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 02.08.2024 14.08.2024 Faktúra
TF-SC5-451 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 03.09.2024 13.09.2024 Faktúra
4504 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 02.10.2024 15.10.2024 Faktúra
4557 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
4609 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
FA201/2408032 Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" Medveďov 00305588 REMÉNY s.r.o. 36771457 Kultúra, média, tlač 52,00 € 23.08.2024 30.08.2024 Faktúra
01/2024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 397,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
44 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 92,40 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
45 Faktúra za obedy 1/2024 Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Palivá, energie, voda, telefóny 98,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
75 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 151,20 € 21.06.2024 28.06.2024 Faktúra
51 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
56 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 123,20 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
60 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 131,60 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »