Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9240410 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
2240343 Faktúra za program Registratúra Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 168,00 € 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
9240669 Faktúra za školenie programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 36,00 € 02.10.2024 15.10.2024 Faktúra
2240391 Faktúra za program Registratúra a školenie Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 480,00 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
2024038 Faktúra za aktualizáciu programu Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
20241208 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Právne a konzultačné služby 190,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2400052 Faktúra za hĺbkové kyprenie pôdy, výsadba rastlín Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 3 000,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2024/489 Faktúra za vybudovanie detského ihriska Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Stavebné práce, opravárenské práce 7 222,20 € 26.07.2024 31.07.2024 Faktúra
11/2024 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2023 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 03.10.2024 15.10.2024 Faktúra
13/2024 Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl Medveďov 00305588 Magyarics Zoltán 44577061 Stavebné práce, opravárenské práce 620,00 € 30.10.2024 30.10.2024 Faktúra
4100120421 Vyúčtovacia faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -651,28 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
4487698539 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
4490537138 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4454989117 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
4447362447 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
4447372842 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 11.06.2024 14.06.2024 Faktúra
4451458114 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.07.2024 15.07.2024 Faktúra
4464947894 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 12.08.2024 14.08.2024 Faktúra
4484377839 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 09.09.2024 23.09.2024 Faktúra
4455020650 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
4420750415 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 11.11.2024 19.11.2024 Faktúra
4457498730 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.12.2024 31.12.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
240066 Faktúra za ESET INTERNET SECURITY Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 76,88 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
240097 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
240130 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 25.09.2024 30.09.2024 Faktúra
240175 Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
4-29012024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »