Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8421035197 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421035199 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421035198 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,62 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421031663 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421034664 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 89,92 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421034666 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,43 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421034667 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 57,91 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421039880 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,62 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
8421039881 Faktúra za vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
8421039882 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 08.11.2024 15.11.2024 Faktúra
8421043376 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043375 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043377 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240825 Faktúra za GDPR 6/2024-11/2024 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
241057 Faktúra za školenie GDPR Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Faktúra
241709 Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
102493816 Faktúra za THE Hosting medvedov_1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,46 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
1024105343 Faktúra za doménu mefik.sk Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,88 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
1024377299 Faktúra za medvedov.sk - Doména Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,08 € 29.11.2024 29.11.2024 Faktúra
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2202400117 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 583,57 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2202400182 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 447,84 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
20240062 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 550,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240091 Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 300,00 € 23.10.2024 30.10.2024 Faktúra
240100004 Faktúra za dopravné značenie Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 52,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
240100128 Faktúra za dopravné značenie, montáž Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 199,26 € 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
7201171656 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -546,59 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7390023758 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -19,56 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »