Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2221120400 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 28,80 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20/2022 Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
52-25082022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 720,00 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
0153009393 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 011,70 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
0143022376 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7201038620 Faktúra za stravné lístky 8/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 762,85 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
202202641 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 53,80 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
59-30092022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
0143022464 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.10.2022 05.10.2022 Faktúra
0-13/2022 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 04.10.2022 05.10.2022 Faktúra
0153009518 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 167,86 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 17,70 € 07.10.2022 07.11.2022 Faktúra
7201043335 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 862,38 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
66-27102022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 27.10.2022 07.11.2022 Faktúra
0143022638 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 31.10.2022 07.11.2022 Faktúra
26 Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0153009641 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 629,48 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
122058723 Faktúra za stravné lístky 10/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 901,70 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
445/2022 Faktúra za členský príspevok na rok 2023 Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 584614 Iné 97,87 € 25.11.2022 30.11.2022 Faktúra
73-24112022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 576,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
0143022855 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0153009762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 889,66 € 02.12.2022 12.12.2022 Faktúra
32 Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
220178 Faktúra za servisnú prácu, tonery Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Iné 95,00 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
20220085 Faktúra za odchyt a umiestnenie psov Medveďov 00305588 Občianske združenie DOGAZYL 42166004 Iné 420,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
7201050494 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 873,42 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
141169/2022 Faktúra za darček - MŠ Vianoce Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 100,40 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
35/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 SHR Vörös Marián 36897451 Iné 264,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »