Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153008925 Zber, Odvoz a uloženie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 550,09 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0143021654 Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
224850 Smetné nádoby-16x Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 508,10 € 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
7201025319 Stravné lístky-6/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 071,59 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0143021707 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0153008973 Odvoz, zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 581,63 € 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
2221114685 Za autorsku odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8033020110006 Poplatok Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 4,50 € 15.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
39-30062022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009093 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 035,50 € 04.07.2022 12.09.2022 Faktúra
7201030387 Faktúra za stravné lístky 7/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 085,41 € 07.07.2022 12.09.2022 Faktúra
20220039 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 444,00 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
222573 Faktúra za poháre - Športový deň Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 20.07.2022 12.09.2022 Faktúra
46-29072022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 648,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
222022 Faktúra za ozvučenie a osvetlenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 700,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
222023 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 350,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009285 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 132,36 € 03.08.2022 12.09.2022 Faktúra
7201034108 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 772,07 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
16/2022 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Marián Vörös 36897451 Iné 472,32 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2221120400 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 28,80 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20/2022 Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 18.08.2022 14.09.2022 Faktúra
52-25082022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 720,00 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
0153009393 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 011,70 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
0143022376 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7201038620 Faktúra za stravné lístky 8/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 762,85 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
20220060 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 756,00 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
202202641 Faktúra za materiál pre MŠ Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Iné 53,80 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
59-30092022 Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 792,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »