Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
422024 Faktúra za opravu plynového kotla ( nájomný byt 260/5 ) Medveďov 00305588 Róbert Jeskó 51295547 Stavebné práce, opravárenské práce 284,00 € 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
11/2024 Faktúra za overenie účtovnej závierky 2023 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 03.10.2024 15.10.2024 Faktúra
202415 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
202404 Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny Medveďov 00305588 Rudolf Mátis Kultúra, média, tlač 300,00 € 21.11.2024 29.11.2024 Faktúra
8650244769 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Faktúra
8688997251 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
4490537138 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
4457498730 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.12.2024 31.12.2024 Faktúra
FV246916 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
20241208 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Právne a konzultačné služby 190,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
20240045 Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 2 618,30 € 19.11.2024 29.11.2024 Faktúra
8033020110008 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 6,90 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
8033020110010 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 26,70 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8033020110012 Faktúra za POST BOX Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 26,70 € 03.10.2024 15.10.2024 Faktúra
1020240023 Faktúra za postrekovanie komárov Medveďov 00305588 Derakat Plus, s.r.o. 56253613 Iné 800,00 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
8698629027 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.02.2024 14.02.2024 Faktúra
4487698539 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
8698716336 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8698757308 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
4447362447 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
8621431305 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
4447372842 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 11.06.2024 14.06.2024 Faktúra
8621469742 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
4451458114 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.07.2024 15.07.2024 Faktúra
8698884665 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.08.2024 14.08.2024 Faktúra
4464947894 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 12.08.2024 14.08.2024 Faktúra
8611885835 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
4484377839 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 09.09.2024 23.09.2024 Faktúra
8611924803 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 01.10.2024 15.10.2024 Faktúra
4455020650 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »