Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8621640740 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
4420750415 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 11.11.2024 19.11.2024 Faktúra
8621692872 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
20240091 Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 300,00 € 23.10.2024 30.10.2024 Faktúra
20240080 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240247 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0004 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0027 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0037 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
VYF0048 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0060 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
VYF0089 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
0105 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 233,52 € 12.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0114 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 77,84 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2240343 Faktúra za program Registratúra Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 168,00 € 11.09.2024 23.09.2024 Faktúra
2240391 Faktúra za program Registratúra a školenie Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 480,00 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
202429 Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 294,00 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
51 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Faktúra
66 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
81 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
98 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 306,00 € 18.11.2024 19.11.2024 Faktúra
106 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 306,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
OPS/1739/2024 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
2823/24/104 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 1 154,41 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
E-BG-2024-7 Faktúra za skákací hrad - Deň detí Medveďov 00305588 Borbély György Stavebné práce, opravárenské práce 320,00 € 31.07.2024 31.07.2024 Faktúra
241057 Faktúra za školenie GDPR Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »