9240669 |
Faktúra za školenie programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
36,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240218 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
327,12 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012326 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 590,80 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20242323 |
Faktúra za spisový obal |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
46,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8033020110011 |
Faktúra za splnomocnenie |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
8,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202416 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
08.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1152420085 |
Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 048,00 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7401000712 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
852,99 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7401002611 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
912,89 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7401004037 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
966,80 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7401006637 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
918,88 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7401008121 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 044,68 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7401009822 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 014,73 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124012120 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
948,83 € |
11.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7401013432 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
835,02 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7401014937 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
743,77 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7401017589 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 092,14 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7401018996 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 234,07 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7401020687 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 072,79 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202413 |
Faktúra za tabuľu a farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
893,34 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2756794944, 2756795508 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,81 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2761378805, 2761375746 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,28 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
276596347, 2765967489 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2770562308, 2770559126 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,79 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2779763467, 2779761287 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,84 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2784369239, 2784366685 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,24 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2788967898, 2788965349 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,50 € |
15.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2793536076, 2793538253 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,84 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |