Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9240669 Faktúra za školenie programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 36,00 € 02.10.2024 15.10.2024 Faktúra
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153012326 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 590,80 € 12.08.2024 14.08.2024 Faktúra
20242323 Faktúra za spisový obal Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8033020110011 Faktúra za splnomocnenie Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 8,00 € 04.09.2024 13.09.2024 Faktúra
FV05-36935/2024 Faktúra za sporáky - 2 ks Medveďov 00305588 Andrea Shop s.r.o. 36277151 Iné 898,00 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
202416 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
1152420085 Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie Medveďov 00305588 Doprastav, a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 6 048,00 € 22.08.2024 30.08.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401002611 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 912,89 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
7401004037 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 966,80 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
7401006637 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 918,88 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
7401008121 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 044,68 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
7401009822 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 014,73 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
124012120 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 948,83 € 11.07.2024 15.07.2024 Faktúra
7401013432 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 835,02 € 02.08.2024 14.08.2024 Faktúra
7401014937 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 743,77 € 03.09.2024 13.09.2024 Faktúra
7401017589 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 092,14 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
7401018996 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 234,07 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
7401020687 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 072,79 € 09.12.2024 09.12.2024 Faktúra
202413 Faktúra za tabuľu a farebnú tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 893,34 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
2756794944, 2756795508 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,81 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2761378805, 2761375746 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,28 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
276596347, 2765967489 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
2770562308, 2770559126 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,79 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0338870926 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,43 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2779763467, 2779761287 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 64,84 € 17.06.2024 28.06.2024 Faktúra
2784369239, 2784366685 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 55,24 € 17.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2788967898, 2788965349 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,50 € 15.08.2024 30.08.2024 Faktúra
2793536076, 2793538253 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,84 € 17.09.2024 23.09.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »