240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
87 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
88,20 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421035197 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,14 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421035199 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421035198 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,62 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421031663 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421034664 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,92 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421034666 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,43 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8421034667 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026989 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
59,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7401017589 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 092,14 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2202400182 |
Faktúra za opravu kamerového systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,84 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7181453414 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
196,67 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2798124192, 2798121642 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,68 € |
15.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240391 |
Faktúra za program Registratúra a školenie |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
480,00 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
92401332 |
Faktúra za údržbu programov za rok 2025 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
438,92 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091 |
Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
300,00 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91 |
Faktúra za obedy - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
960,00 € |
27.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
512024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
28.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024614 |
Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Martin Obložinský - TwinsTech |
41630114 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl |
Medveďov |
00305588 |
Magyarics Zoltán |
44577061 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
620,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8621640740 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359186204 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VYF0089 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027274 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4557 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
53-31102024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400029 |
Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" |
Medveďov |
00305588 |
GreatFirm s.r.o. |
54361800 |
Iné |
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012678 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 201,56 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7401018996 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 234,07 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |