Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
240100128 Faktúra za dopravné značenie, montáž Medveďov 00305588 HORIZONT AL, s.r.o. 36220027 Iné 199,26 € 08.10.2024 15.10.2024 Faktúra
87 Faktúra za obedy Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 88,20 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421035197 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421035199 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421035198 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,62 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421031663 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421034664 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 89,92 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421034666 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,43 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
8421034667 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 57,91 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
0143026989 Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 59,70 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
7401017589 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 092,14 € 09.10.2024 15.10.2024 Faktúra
2202400182 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 447,84 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
7181453414 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 196,67 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
2798124192, 2798121642 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 69,68 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
2240391 Faktúra za program Registratúra a školenie Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Iné 480,00 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
92401332 Faktúra za údržbu programov za rok 2025 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 438,92 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
20240091 Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 300,00 € 23.10.2024 30.10.2024 Faktúra
91 Faktúra za obedy - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 960,00 € 27.10.2024 30.10.2024 Faktúra
512024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Róbert Jeskó 51295547 Stavebné práce, opravárenské práce 284,00 € 28.10.2024 30.10.2024 Faktúra
2024614 Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ Medveďov 00305588 Martin Obložinský - TwinsTech 41630114 Stavebné práce, opravárenské práce 336,00 € 29.10.2024 30.10.2024 Faktúra
13/2024 Faktúra za dodávku a montáž žulových tabúl Medveďov 00305588 Magyarics Zoltán 44577061 Stavebné práce, opravárenské práce 620,00 € 30.10.2024 30.10.2024 Faktúra
8621640740 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
8359186204 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,74 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
VYF0089 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
0143027274 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
4557 Faktúra za verejného osvetlenia Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
53-31102024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 960,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
2400029 Faktúra na základe ,,Zmluva o spolupráci" Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Iné 200,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
0153012678 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 201,56 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
7401018996 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 234,07 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »