Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/2022 Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch Medveďov 00305588 Bartalos Robert - kominár 40283267 Iné 54,00 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
0143020769 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,00 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
0143020971 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0143021148 Odvoz a hodnotenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0143021316 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0143021654 Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0143021707 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
01530021316 Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 795,01 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0153008455 Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 927,10 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0153008569 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 265,39 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0153008925 Zber, Odvoz a uloženie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 550,09 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0153008960 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 013,10 € 11.03.2022 13.03.2022 Faktúra
0153008973 Odvoz, zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 581,63 € 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
07/2022 Za výmenu priestor.termostatu MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 80,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
1008263501 Telefonné+Volania Internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.01.2022 06.01.2022 Faktúra
1022101959 Web.stránka kapacita Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 102,12 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
11-25022022 za vývoz odpadovej vody - 2/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 28.02.2022 01.03.2022 Faktúra
122001210 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 682,98 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
13 Režijné náklady -03/04/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 10.05.2022 12.05.2022 Faktúra
18-31032022 za vývoz odpadovej vody - 3/2022 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 486,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
1948098652 Mobil - Príslušenstvá Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,98 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
1948099714 Samsung Galaxy A52S Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 260,85 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
2021/015 Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko Medveďov 00305588 EPIC Solutions,s.r.o. 46598774 Iné 500,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2022/061 za BOZP a PO Medveďov 00305588 Gustáv Cafik 44036965 Iné 144,00 € 29.03.2022 30.03.2022 Faktúra
20220003 Zemné a výkopové práce Medveďov 00305588 Garten&Bagger,s.r.o. 51465787 Stavebné práce, opravárenské práce 690,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
202200105 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 73,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
2022019 Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »