Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VYF0007 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
VYF0014 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 98,08 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
VYF0033 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 140,99 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
VYF0042 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
23kdi00021 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 19.01.2023 30.01.2023 Faktúra
2301433 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
5303509738 Faktúra za darček - tombola na ples Medveďov 00305588 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 57,25 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0143023277 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023538 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023599 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0153010243 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 688,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0143023808 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0153010373 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 885,10 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
2702854054, 2702850850 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,82 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2706915275, 2706911823 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,46 € 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
2711489517, 2711486817 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,92 € 15.03.2023 31.03.2023 Faktúra
2716070353, 2716067655 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,89 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
2720593184, 2720589988 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,71 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8320118116 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8321898915 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8323678030 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
8325444385 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
8327205731 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
8424534967 Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -116,29 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
864980701 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
8698237898 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »