Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231108 Doprava autobusom Medveďov 00305588 RACZ, s.r.o. Iné 128,60 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
2231117649 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 22,80 € 20.07.2023 02.08.2023 Faktúra
2231120379 Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 40,80 € 22.08.2023 31.08.2023 Faktúra
1312300086 Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" Medveďov 00305588 Obec Dolný Štál 00305430 Iné 352,19 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
VYF0007 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
VYF0014 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 98,08 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
VYF0033 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 140,99 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
VYF0042 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
VYF0049 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 128,73 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
VYF0066 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 134,86 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
VYF0070 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 18,39 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
VYF0087 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
VYF0101 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 94,52 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0111 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
92301592 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 404,44 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
23kdi00021 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 19.01.2023 30.01.2023 Faktúra
2301433 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
2253/23/104 Faktúra za servisnú zákazku IVECO Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 593,72 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
46-31082023 Faktúra za pečenie trdelníkov Medveďov 00305588 Ladislav Bogár, CROSS Bár 17679419 Iné 120,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
5303509738 Faktúra za darček - tombola na ples Medveďov 00305588 Alza.cz a.s. 27082440 Iné 57,25 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
14594/2023 Faktúra za vlajky - 4 ks Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 69,50 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
230021 Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 232,24 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0143023277 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023538 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023599 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0153010243 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 688,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »