| SK25200768 |
Faktúra za nerezové varnice - 3 ks |
Medveďov |
00305588 |
A.T.SHOP, s.r.o. |
|
Iné |
225,95 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/0096 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Iné |
235,00 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7/2025 |
Faktúra za výrobu a opracovanie výrobkov z kovu |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Tünde Busánszká |
|
Iné |
600,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250002 |
Faktúra za program - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Fun4Kids, s.r.o. |
|
Iné |
60,00 € |
01.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2025 |
Faktúra za prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Marian Leckéši |
|
Iné |
250,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 793/00 |
Faktúra za VO a kamerový systém materiál |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
69,93 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
|
Iné |
79,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Faktúra za vystúpenie na akcií |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Farkaš |
|
Iné |
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025-12 |
Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
Rudolf Mátis |
|
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251117541 |
Faktúra za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
27,06 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1310500037 |
Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
8,70 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 003 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
100,08 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 033/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 045/2025 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
77,84 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 058/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 076/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| VYF 103/2025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
122,32 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362025 |
Faktúra za rozvoz obedov - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225010925 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225100271 |
Faktúra za konzultácie |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,89 € |
13.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500081 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
396,06 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501271 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
44,28 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| FA026392 |
Faktúra za vlajky |
Medveďov |
00305588 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
Iné |
42,13 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3228/25/104 |
Faktúra za servis a prehliadku vozidla IVECO Daily a čerpadla Magirus |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Iné |
784,68 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15025592 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,64 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250005 |
Faktúra za opravu rozhlasu, rezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
485,91 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143027819 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153013091 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 192,72 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |