Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
SK25200768 Faktúra za nerezové varnice - 3 ks Medveďov 00305588 A.T.SHOP, s.r.o. Iné 225,95 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
25/0096 Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov Medveďov 00305588 TERMÁL, s.r.o. Iné 235,00 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
7/2025 Faktúra za výrobu a opracovanie výrobkov z kovu Medveďov 00305588 Mgr. Tünde Busánszká Iné 600,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
20250002 Faktúra za program - Deň detí Medveďov 00305588 Fun4Kids, s.r.o. Iné 60,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Faktúra
03/2025 Faktúra za prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí Medveďov 00305588 Marian Leckéši Iné 250,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
793/00 Faktúra za VO a kamerový systém materiál Medveďov 00305588 LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 69,93 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
54/2025 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova Iné 79,20 € 01.07.2025 14.07.2025 Faktúra
1/2025 Faktúra za vystúpenie na akcií Medveďov 00305588 Ladislav Farkaš Iné 150,00 € 09.07.2025 14.07.2025 Faktúra
2025-12 Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny Medveďov 00305588 Rudolf Mátis Kultúra, média, tlač 200,00 € 22.12.2025 31.12.2025 Faktúra
2251117541 Faktúra za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 27,06 € 11.07.2025 14.07.2025 Faktúra
1310500037 Faktúra za poštovné - Spoločný stavebný úrad Medveďov 00305588 Obec Dolný Štál 00305430 Iné 8,70 € 19.08.2025 25.08.2025 Faktúra
003 Faktúra za rozvoz obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 100,08 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0162025 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
VYF 033/2025 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 01.04.2025 08.04.2025 Faktúra
VYF 045/2025 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 77,84 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
VYF 058/2025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
VYF 076/2025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 02.07.2025 14.07.2025 Faktúra
VYF 103/2025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 122,32 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1252025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1362025 Faktúra za rozvoz obedov - MŠ Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
225010925 Faktúra za konzultácie Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 121,77 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
225100271 Faktúra za konzultácie Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,89 € 13.10.2025 13.10.2025 Faktúra
2500081 Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 396,06 € 29.01.2025 31.01.2025 Faktúra
2501271 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 44,28 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
FA026392 Faktúra za vlajky Medveďov 00305588 2U spol. s.r.o. 17315786 Iné 42,13 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
3228/25/104 Faktúra za servis a prehliadku vozidla IVECO Daily a čerpadla Magirus Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 784,68 € 31.07.2025 31.07.2025 Faktúra
15025592 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 37,64 € 19.12.2025 31.12.2025 Faktúra
250005 Faktúra za opravu rozhlasu, rezanie konárov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 485,91 € 15.04.2025 15.04.2025 Faktúra
0143027819 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 73,80 € 04.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0153013091 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 192,72 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »