Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4200107285 Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -1 657,70 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
8424534967 Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -116,29 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
502302975 Tlačivá, knihy - MŠ Medveďov 00305588 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Iné 82,50 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
7201145858 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -40,24 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
7201145859 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -39,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
7201145860 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -37,78 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
7201145861 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -31,70 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
4447265333 Preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
20230087 Osobná doprava - MŠ Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 204,00 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
20230091 Osobná doprava - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 420,00 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
230184 GDPR - 9.školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
230021 Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 232,24 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
864980701 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.02.2023 22.02.2023 Faktúra
4440602146 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
4451365423 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
8611346131 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
4484277839 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
8171704683 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
4464908960 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
8191738613 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
4414784732 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0153010243 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 688,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0153010373 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 885,10 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0153010480 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 080,75 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0153010621 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 311,82 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0153010749 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 149,97 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
0153010879 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 233,79 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »