DLaF570-24-00040 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FaXCOPY, a.s. |
35729040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,28 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0037_2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
199,50 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Objednávka |
FO00-2747/2024 |
Hama USB - C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
239,40 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
0055_2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
718,20 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
info@idsbbsk.sk |
|
Objednávka |
0053_2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Iné |
239,40 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
info@idsbbsk.sk |
|
Objednávka |
F000-4081/2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
239,40 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F000-4082/2024 |
USB-C kábel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HAMA SLOVAKIA s.r.o. |
35742666 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
718,20 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8341460185 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,04 € |
04.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
8343250309 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,04 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924000 |
Mobilné telefóny |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924017 |
Mobilný telefon |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924062 |
Mobilný telefon |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924055 |
Mobilný telefon |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924048 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924031 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6221924024 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
4235492701 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
894,24 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222080242 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222080235 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6222044862 |
Samsung Galaxy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |