10250005 |
Nájom priestorov, EE, upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. |
36016411 |
Nájmy a prenájmy |
1 569,69 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2502044 |
Doklady, dopravné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema + spol. s r.o. |
31586457 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
9 804,88 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAV-2025-1-001172 |
Držiak na kartu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
553,50 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FBADS-106-104140013 |
Reklama |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Iné |
108,00 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6224568487 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6224568511 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6224568494 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6224568487 |
Telefón |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024240145 |
Služby servisu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ABIRAIL CZ |
01732544 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 552,25 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7020250291 |
Spoločné prevádzkové náklady |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Iné |
0,34 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7020250292 |
Spoločné prevádzkové náklady |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Iné |
0,34 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100003 |
Nájomné a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Litterra, n.o. |
53985702 |
Nájmy a prenájmy |
426,74 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253110044 |
Účtovníctvo a mzdy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
UnitedOne BB, s.r.o. |
44706707 |
Iné |
2 390,14 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025 |
členský príspevok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy |
53326601 |
Iné |
2 560,00 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500945 |
Adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
222,50 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2025003 |
Právne služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AGM partners s.r.o. |
56023812 |
Právne a konzultačné služby |
7 749,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FBADS-106-104102437 |
poplatok za službu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
95,50 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
54250026 |
Školenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
Iné |
541,20 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54250025 |
Školenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
Iné |
787,20 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54250024 |
Školenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
Iné |
2 263,20 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53250012 |
Školenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
Iné |
393,60 € |
13.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250244 |
Údržba počítačovej techniky |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SEAL IT Services |
35880872 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 675,82 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVA-244331 |
konzultačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Accace k.s. |
35839350 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVA-243827 |
konzultačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Accace k.s. |
35839350 |
Právne a konzultačné služby |
3 840,00 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003041 |
Nájomné Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 139,57 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250008041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
185,51 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250007041 |
Nájom |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
618,39 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250006041 |
Dodávka tepla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
295,10 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250005041 |
Nájomné R.Sobota |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
1 778,16 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250004041 |
Dodávka tepla |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,10 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |