721240147 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 883,90 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
721240219 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 971,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
721240292 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 971,10 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
721240362 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 041,70 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
721240436 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 041,70 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
721240505 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 118,40 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
721240577 |
cloudové služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
GAMO a.s |
36033987 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,20 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZVL-623/2024 záloha |
DC konvertor Orion |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Neosolar s.r.o. |
51447274 |
Iné |
11 290,21 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
F1024025 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES |
36737470 |
Iné |
554,93 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F1024012 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Iné |
548,66 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
F1024022 |
Distribúcia Termopások do SAD |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES, s.r.o. |
36737470 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,12 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F1024007 |
Distribúcia Termopások do SAD Zvolen |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES |
36737470 |
Iné |
319,54 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
FV23084 |
Dodanie bankových čítačiek NEXGO |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
HOPIN, s.r.o. |
45643423 |
Iné |
9 000,00 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1020240142 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
978,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240199041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240200041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240201041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240247041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240246041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240248041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240292041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240293041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,74 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240294041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123315137 |
Doména |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1680170 |
Doména |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cookiebot |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1781948 |
Doména |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cookiebot |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1836640 |
Doména |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Usercentrics A/S, |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123315137 |
Doména e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Websupport |
36421928 |
Iné |
17,88 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1897890 |
Doména e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Usercentrics A/S, |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1971486 |
Doména e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Usercentrics A/S, |
DK34624607 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |