7020240524 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7020240141 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240282 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240381 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
7020240818 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7020240671 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market, a.s. |
36027146 |
Nájmy a prenájmy |
143,95 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7020240958 |
Paušál za SPN a upratovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
M-Market |
36027146 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
143,95 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8353989239 |
Paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 110,22 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240130078 |
PC, príslušenstvo |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 682,40 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6439953 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
282,31 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6446951 |
PHM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,21 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140401403 |
Podesta na odbavovacie zariadenie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Sunnysoft, Praha |
25753215 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 416,50 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600011 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
24600038 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400065007 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen |
36054666 |
Nájmy a prenájmy |
1 850,38 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600039 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600049 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600085 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10230673 |
Podpora k systému CDESK |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Inova Logic, s.r.o. |
47820888 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
954,64 € |
03.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6442291 |
Pohonné hmoty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,36 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6444630 |
Pohonné hmoty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,47 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
F1024010 |
Pohotovostná technická podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ITRES |
36737470 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
47 358,84 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
24600002 |
Pohotovostná technická podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
47 728,56 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600004 |
Pohotovostná technická podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
47 555,64 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24600008 |
Pohotovostná technická podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44 466,31 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24600010 |
Pohotovostná technická podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
47 857,32 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24600012 |
Pohotovostná technická podpora |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BBRE s.r.o. |
56049765 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 490,88 € |
22.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2406124 |
Polepy na autobusy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema +, Banská Bystrica |
31586457 |
Iné |
4 205,41 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407155 |
Polepy na autobusy |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cinema +, Banská Bystrica |
31586457 |
Iné |
3 545,10 € |
08.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8341460185 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovak Telekom |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
670,04 € |
04.01.2024 |
|
|
07.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |