202400490 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400659 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400849 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401050 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202401253 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202401435 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401583 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202401766 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202401957 |
Pracovná zdravotná služba |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
Iné |
120,00 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400017595 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,49 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240130012 |
TP link, AC smart hosting pre kalkulacka idsbbsk |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,60 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2448100549 |
MEAN WELL zdroj 24V |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
OSKO, a.s. |
36044717 |
Iné |
121,28 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
TRINV-26867469 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Trello, Inc. |
EU372005861 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
122,54 € |
19.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
TRINV-27535432 |
Mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Trello, Inc. |
EU372005861 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
124,75 € |
19.12.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92442346 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
125,10 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401045 |
Poradenské služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
54162793 |
Iné |
126,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240319 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
128,54 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2400332 |
Taška na NB, backpack |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
Iné |
129,77 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020007 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
36054666 |
Iné |
132,60 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024020007 |
Obaly na kreditné karty |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, s.r.o. |
53028716 |
Iné |
132,60 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2024020029 |
Obal na kreditnú kartu |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KAENNA, spol. s r.o. |
53028716 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
132,60 € |
26.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/2024/002213 |
Konvertor DC Orion |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
45502471 |
Iné |
135,80 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2400015184 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,83 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
140,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230059482 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2230065899 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2230072075 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2240001983 |
Poplatok za prenájom zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240008173 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
141,38 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240014246 |
Prenájom kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
141,38 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |