FAV-2024-1-001326 |
reklamné predmety |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Anatex s.r.o. |
36650641 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,60 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400249001 |
Zapožičanie autobusov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
SAD, a.s. Zvolen |
36054666 |
Iné |
360,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6358051 |
Spracovanie paliva, PHM Toyota Rav4 |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
LeasePlan Slovakia |
44558970 |
Nájmy a prenájmy |
361,76 € |
09.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
1202403717 |
Adaptér |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
Iné |
361,80 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2230070104 |
Vyúčtovanie kopírovacieho zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
365,22 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
100232840 |
Preprava finančnej hotovosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Loomis SK, a.s. |
36394238 |
Iné |
368,05 € |
05.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
102024003 |
montážne práce nábytku |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Maded, s.r.o. |
54421667 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
68277048734057 |
Kampane e-shop |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Meta |
IE9692928F |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
385,95 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240036041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240084041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240126041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
387,31 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240159041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240201041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240248041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,31 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224600008 |
Servisné práce v meste Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Bustec, s.r.o. |
28326717 |
Iné |
391,95 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6240046927 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6240111108 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
6240185802 |
internet paušálny mesačný poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240261837 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240336363 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240410852 |
internet paušálny poplatok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
397,20 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0032024 |
Služby v Zákazníckom centre BB a Lučenec |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Ing. Dagmar Rajčanová |
48035173 |
Iné |
404,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
24-0074/5445 |
Ubytovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
B&B Hotel Karlsruhe |
|
Iné |
423,60 € |
20.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100003 |
Prenájom virtuálneho servera |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Rent IT s.r.o. |
52485072 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
464,40 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240031 |
Káblový zväzok |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
TESEC s.r.o. |
50153358 |
Iné |
491,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240130051 |
Microsoft 365 Business , rozšírenie ESET protect |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
500,68 € |
16.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24600011 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
24600038 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600039 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600049 |
Podnájomné |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
504,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |