91421535 |
Prenájom dávkovača vody a ochrannej podložky pod dávkovač |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
159,12 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91422814 |
Prenájom dávkovača vody a stojana |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Nájmy a prenájmy |
159,78 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400012738 |
Správa ústredne VIP Tel |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,46 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2240029371 |
čiernobiely výstup zo zariadenia |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
162,07 € |
02.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240683 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
BB office s.r.o. |
47122218 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
163,21 € |
20.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240130059 |
Router, RAM |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FAT s.r.o. |
44647654 |
Iné |
166,20 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92443542 |
Pramenitá voda |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
Iné |
166,80 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245/04/2024 |
Chladnička |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA MONIKA PARZYGNAT |
7352898446 |
Iné |
167,56 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2320240112 |
Ubytovanie |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Fitak s.r.o. |
45629901 |
Iné |
168,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24600100 |
prenájom zasadacej miestnosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
168,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF570-24-00040 |
Kancelárske potreby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
FaXCOPY, a.s. |
35729040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,28 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
102024005 |
Montáž nábytku a doprava |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Maded, s.r.o. |
54421667 |
Iné |
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240017041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240065041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
240108041 |
Záloha za EE |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240157041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240199041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240246041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240292041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
07.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240337041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240411041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240431041 |
Nájomné Tornaľa |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Nájmy a prenájmy |
180,98 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240506041 |
Energie a služby |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240476041 |
Dodávka energií a služieb |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
KOBRA s.r.o. |
31639674 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,98 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020 |
Prenájom priestorov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI Gastro s.r.o. |
55874827 |
Nájmy a prenájmy |
184,80 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
248100009 |
Tlač plagátov |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Cheapest Services s.r.o. |
47392819 |
Kultúra, média, tlač |
185,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082 |
Káva |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
incuple s.r.o. |
51081644 |
Iné |
189,00 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
2240011564 |
Tlač čb, farebná |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
31338551 |
Iné |
190,67 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/2024/001433 |
Konvertor DC Orion |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
ECO PRODUKT s.r.o. |
45502471 |
Iné |
190,80 € |
19.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ján Piterka |
|
Faktúra |
24600138 |
prenájom zasadacej miestnosti |
Organizátor IDS BBSK, a.s. |
54162793 |
NOVATRI |
53149742 |
Nájmy a prenájmy |
192,00 € |
09.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |